¿Cómo generar una Nota de Crédito en Compras?
En Compras la Nota de Crédito no se asocia directamente a una factura al momento de crearla.
Primero se genera el comprobante, y la imputación se realiza luego, al momento del pago.
Esto te permite manejar los créditos con flexibilidad y compensarlos cuando corresponda.
1. Ingresar al módulo de Compras
Ir a Egresos > Compras > + (Crear factura)
2. Completar los datos del proveedor
En el campo
Razón social proveedor, selecciona el proveedor por nombre o número de documento.
Los datos se completarán automáticamente si ya está creado. 🔗¿Cómo crear un proveedor?
3. Completar los Datos de facturación
En esta sección:
En Tipo de Comprobante, selecciona Nota de Crédito A, B o X, según corresponda.
La relación con la factura se realiza luego desde Pagos, imputándola como parte del pago.
4. Cargar los ítems
- Haz clic en + Agregar ítem.
- Los ítems pueden corresponder a los mismos de la factura original o ser distintos, según el ajuste que quieras reflejar.
5. Guardar la Nota de Crédito
Revisa los totales y haz clic en Guardar.
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